Здравствуйте! ООО на ОСН. Имеется задержка з/п перед сотрудником. В сервисе "Контур. Бухгалтерия" начисление компенсации за задержку з/п я провела бух.справкой проводками Д 91.02 Кт 73.03. - расчеты по прочим операциям, аналитику такой проводки выбрала сначала "Проценты к уплате", а потом решила выбрать "Не облагаемый расход", не знаю правильно это или нет?! Потом создаю исх.п/п на выплату с проводками 73.03. - 51 "Расчеты по прочим операциям". Сейчас мне нужно начислить страх.взносы на компенсацию. Подскажите пожалуйста, начисление взносов тоже проводить бух.справкой, затем создать п/п с назначением платежа, допустим: "Уплата взносов на ОПС за задержку з/п работника Ф.И.О. или как это по другому делается? Будьте добры, объясните мне пожалуйста🙏